4月9日,按照局审计工作相关安排,局审计处负责人李丹及专家组一行6人,入驻我院开始进行2017年度专项审计工作。
本次局审计组的工作是对学院的初审和自审情况进行复审。我院审计、财务人员组成的自审小组已于今年3月完成了初审及自审工作,并提前将我院2017年的全部记账凭证、明细账簿、会计报表等相关财务资料摆放入会议室,保证了局审计组入驻后可以及时查看所需相关财务资料。


审计组杨老师等人检查财务中心业务工作,查看并核算相关数据,并对库存现金进行盘库核查,经过盘库程序后,认定账实相符。随后对各项财务数据进行了认真仔细的复核,确认财务经济指标完成情况。


现场审计工作结束后,按照审计工作程序,局审计组召开审计离场会,局审计组全体成员、我院院领导班子和财务中心人员全部参加会议。会议上审计组领导首先肯定了学院办学发展所取得的成果,并通报学院全面完成了主管局各项经济指标,同时对学院内部控制、财务和审计自审工作给予了高度评价,并提出建议。这些宝贵的建议为我们学院相关工作进一步完善指明了方向。我们将在今后工作中认真执行审计和财务相关制度,管好钱、服好务,为我院的发展尽绵薄之力。



